2015년 상수도특별회계 재정운영

업무내용

2015년 상수도특별회계 재정운영

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구분
재원별

2014년

2015년

증감

비 고

금액

%

금액

%

금액

%

54,668

100

55,106

100

438

0.8

 

자체재원

51,168

93.6

52,656

95.6

1,488

2.9

-수도요금, 원인자부담금,
급수공사수입, 이자

의존재원

3,500

6.4

2,450

4.4

△1,050

△30.0

-국비보조금
(김해테크노밸리공업용수 2,450백만원)

 

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분
성질별

2014년

2015년

증감

비 고

금액

%

금액

%

금액

%

54,668

100

55,106

100

438

0.8

 

경상적
경 비

인 건 비

5,321

9.7

5,514

10.0

193

3.6

일반직 69, 청경 10, 임기제 2,
무기계약근로자 17,
기간제근로자 5

경상운영비

13,111

24.0

13,200

24.0

89

0.7

전기요금, 원수구입비, 약품비,
검침비용, 기타 각종경비

투 자
사업비

유 수 율

제고사업

4,969

9.1

4,010

7.3

△959

△19.3

노후관개량, 배.급수관로 누수수선,
계량기 교체공사

급수구역확장 및시설개량

26,537

48.5

13,750

25.0

△12,787

△48.2

배수지설치, 송·배수․급수 관로공사,
네트워크사업(삼계·명동)

기타사업

4,479

8.2

5,666

10.3

1,187

26.5

가정급수공사, 활성탄 교체

예비비

251

0.5

12,966

23.6

12,715

5,065.7

 

 

□ 운용전략

○ 경영책임성 확보 : 매 사업 타당성 검토 및 검증강화
○ 경영효율성 제고 : 불요불급한 경비 및 낭비성 비용 통제
○ 재무건전성 강화 : 부채 제로화 정착 및 경영수지 개선

추진성과

-

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